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NOTA DE EMPENHO 2019NE000510

Favorecido

FRANCIMAR MONTEIRO DE MELO
R$ 605,50
 

CPF/CNPJ:

00041799496368

Emissão:

13/12/2019

Plano Interno:

000251

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

273733/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000510 13/12/2019 605,50 605,50 605,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO TRANSPORTE ALTERNATIVO.
2019NE000510 13/12/2019 605,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO
2019NL002275 13/12/2019 0,00 605,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068011 17/12/2019 0,00 0,00 605,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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