CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000238
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
84997/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da folha de salario de pessoal do mes de abril de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000490 | 29/04/2019 | 852.482,88 | 852.482,88 | 852.482,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da folha de salario de pessoal do mes de abril de 2019
|
2019NE000490 | 29/04/2019 | 852.482,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da folha de salario de pessoal do mes de abril de 2019
|
2019NL001577 | 29/04/2019 | 0,00 | 852.482,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014621 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 750.310,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000751 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.298,26 |
PAGAMENTO
|
2019PP000755 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.159,71 |
PAGAMENTO
|
2019PP000754 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.418,22 |
PAGAMENTO
|
2019PP000763 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.264,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000765 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.747,86 |
PAGAMENTO
|
2019PP000752 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.391,42 |
PAGAMENTO
|
2019PP000764 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.215,39 |
PAGAMENTO
|
2019PP000834 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.039,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000766 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 961,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP000762 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 878,80 |
PAGAMENTO
|
2019PP000835 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 799,04 |
PAGAMENTO
|
2019PP000761 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,36 |
PAGAMENTO
|
2019PP000756 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000759 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
PAGAMENTO
|
2019PP000758 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,76 |
PAGAMENTO
|
2019PP000769 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000767 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,72 |
PAGAMENTO
|
2019PP000768 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP000753 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
PAGAMENTO
|
2019PP000760 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000770 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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