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NOTA DE EMPENHO 2019NE000255

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06955770000174

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

0285667/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, REMARCAÇÃO, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM FORNECIMENTO DOS BILHETES ELETRONICOS, CUSTO ESTIMADO COM PASSAGENS, TAXA DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS REFERENTES ÀS EMISSÕES DE BILHETES EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 -CSL/SEGOV/MA PROC: 285667/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000255 28/02/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÕES, RESERVA, REMARCAÇÃO, MARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM FORNECIMENTO DOS BILHETES ELETRONICOS, CUSTO ESTIMADO COM PASSAGENS, TAXA DE EMBARQUE E DEMAIS ENCARGOS REFERENTES ÀS EMISSÕES DE BILHETES EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 -CSL/SEGOV/MA PROC: 285667/2019.
2019NE000255 28/02/2019 320.816,53 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2019NE000255 DEVIDO EQUIVOCO NA MODALIDADE DE EMPENHO ONDE SERIA ESTIMATIVO FOI INSERIDO ORDINARIO.
2019NE000265 11/03/2019 -320.816,53 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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