Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001674

Favorecido

RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
R$ 83.420,00
 

CPF/CNPJ:

06273582000166

Emissão:

14/10/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

219204/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 28/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA. (NO ESTADO DO MARANHÃO)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001674 14/10/2019 83.420,00 67.703,33 67.703,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 28/2018-SEGOV/MA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, COM E SEM MOTORISTA. (NO ESTADO DO MARANHÃO)
2019NE001674 14/10/2019 83.420,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente processo 281358/2019 contrato 28/2019 empresa de aluguel de carro , período de 15 a 31/10/2019 , valor total 33.583.33 , relatóri
2019NL006865 19/12/2019 0,00 24.843,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 271932/2019 EMPRESA DE ALUGUEL DE CARRO , CONTRATO 28/2018 MÊS NOVEMBRO , NOTA FISCAL 9815/2019 VALOR R$ 108.540,00 NOTA
2019NL006876 30/12/2019 0,00 42.860,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073822 31/12/2019 0,00 0,00 42.860,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073799 31/12/2019 0,00 0,00 24.843,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,