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NOTA DE EMPENHO 2019NE001570

Favorecido

ANTONIO CARLOS AZEVEDO SILVA FILHO
R$ 199,50
 

CPF/CNPJ:

00006178207328

Emissão:

27/09/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

213001/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001570 27/09/2019 199,50 199,50 199,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
2019NE001570 27/09/2019 199,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
2019NL004674 27/09/2019 0,00 199,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046356 30/09/2019 0,00 0,00 199,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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