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NOTA DE EMPENHO 2019NE001269

Favorecido

MARCIO ANDRE MORAES DOS SANTOS
R$ 1.693,50
 

CPF/CNPJ:

00000609442341

Emissão:

22/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

183458/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Diarias para o servidor compor a equipe precursora de segurança pessoal do exmo. sr. Governador do Estado, DR. Flavio Dino, em viagem ás cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.no período : 30/08/2019 a 03/09/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001269 22/08/2019 1.693,50 1.693,50 1.693,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diarias para o servidor compor a equipe precursora de segurança pessoal do exmo. sr. Governador do Estado, DR. Flavio Dino, em viagem ás cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.no período : 30/08/2019 a 03/09/2019
2019NE001269 22/08/2019 1.693,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das diarias para o servidor compor a equipe precursora de segurança pessoal do exmo. sr. Governador do Estado, DR. Flavio Dino, em viage
2019NL003703 22/08/2019 0,00 1.693,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036834 26/08/2019 0,00 0,00 1.693,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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