CPF/CNPJ:
12445718000170
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000216
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização
Processo:
230608/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 398- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-047/2017- MES- JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000138 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 398- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-047/2017- MES- JAN/18
|
2019NE000138 | 29/03/2019 | 32.284,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Despesa empenhada, com a classificação indevida do processo n° 230608/2018
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2019NE000293 | 29/03/2019 | -32.284,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- DEA DA NF- 398- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING CONFORME OS E-047/2017- MES- JAN/18- PROCESSO- 2
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2019NL000484 | 29/03/2019 | 0,00 | 32.284,80 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida do processo n° 230608/2018,no qual a classificação da despesa está incorreta
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2019NL001220 | 29/03/2019 | 0,00 | -32.284,80 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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