CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000209
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
159253/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2019, Processo nº 159253/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000591 | 31/07/2019 | 28.792,00 | 28.792,00 | 28.792,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2019, Processo nº 159253/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
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2019NE000591 | 31/07/2019 | 28.792,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2019, Processo nº 159253/2019 - SECAP - VALE TRANSPORTE.
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2019NL002275 | 31/07/2019 | 0,00 | 28.792,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039069 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.792,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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