CPF/CNPJ:
04196645000100
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000217
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
89745/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000872 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECAP. O CONTRATO TEM A VALIDADE DE 12 MESES.
|
2019NE000872 | 30/10/2019 | 615,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por motivo de regularização de certidão.
|
2019NE000891 | 07/11/2019 | -615,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERES
|
2019NL003529 | 07/11/2019 | 0,00 | 615,30 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por motivo de regularização de certidão.
|
2019NL003567 | 07/11/2019 | 0,00 | -615,30 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,