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NOTA DE EMPENHO 2019NE001059

Favorecido

ESDRAS SILVA DE ALMEIDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00079169880387

Emissão:

05/12/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

264502/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM-MA; NO PERÍODO DE 16-17/12/2019; PROCESSO N°264502/2019;

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001059 05/12/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM-MA; NO PERÍODO DE 16-17/12/2019; PROCESSO N°264502/2019;
2019NE001059 05/12/2019 306,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
2019NE001133 30/12/2019 -306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NO
2019NL004197 05/12/2019 0,00 306,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
2019NE001133 30/12/2019 0,00 -306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066708 12/12/2019 0,00 0,00 306,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
2019NE001133 30/12/2019 0,00 0,00 -306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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