CPF/CNPJ:
00079169880387
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264502/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM-MA; NO PERÍODO DE 16-17/12/2019; PROCESSO N°264502/2019;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001059 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM-MA; NO PERÍODO DE 16-17/12/2019; PROCESSO N°264502/2019;
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2019NE001059 | 05/12/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
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2019NE001133 | 30/12/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NO
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2019NL004197 | 05/12/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
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2019NE001133 | 30/12/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066708 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001133, 110121-00001 2019NL004757
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2019NE001133 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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