CPF/CNPJ:
00007484879304
Emissão:
30/11/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
252883/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001013 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019
|
2019NE001013 | 30/11/2019 | 5.360,06 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019
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2019NE001123 | 30/11/2019 | -5.360,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CO
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2019NL004030 | 03/12/2019 | 0,00 | 5.360,06 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro humano.
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2019NL004743 | 03/12/2019 | 0,00 | -5.360,06 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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