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NOTA DE EMPENHO 2019NE001013

Favorecido

LUIS HENRIQUE MELO DE MATOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00007484879304

Emissão:

30/11/2019

Plano Interno:

000212

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

252883/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001013 30/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019
2019NE001013 30/11/2019 5.360,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CONFORME O PROCESSO N° 252883/2019
2019NE001123 30/11/2019 -5.360,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1 FERIAS VENCIDAS+ 1/3 DE FÉRIAS REFENTE AO EXECÍCIO 2018 + 2 FERIAS PROPORCIONAIS DE FERIAS DE 2019 E 2 TERÇO DE 13° SALARIO, CO
2019NL004030 03/12/2019 0,00 5.360,06 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro humano.
2019NL004743 03/12/2019 0,00 -5.360,06 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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