CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175740/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 175740/2019, concessão de 03 diárias para precursora do governador no município de Satubinha-Ma, no período de 15 à 17/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000568 | 14/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 175740/2019, concessão de 03 diárias para precursora do governador no município de Satubinha-Ma, no período de 15 à 17/08/2019.
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2019NE000568 | 14/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 175740/2019, concessão de 03 diárias para precursora do governador no município de Satubinha-Ma, no período de 15 à 17/08/20
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2019NL002202 | 14/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034797 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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