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NOTA DE EMPENHO 2019NE000269

Favorecido

A.T.DA SILVA EIRELI-ME
R$ 195,44
 

CPF/CNPJ:

21692853000101

Emissão:

08/07/2019

Plano Interno:

000196

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

16357/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Compra de material de consumo na especie higiene limpeza

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000269 08/07/2019 195,44 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Compra de material de consumo na especie higiene limpeza
2019NE000269 08/07/2019 195,44 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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