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NOTA DE EMPENHO 2019NE000569

Favorecido

LUIZ CARLOS PORTO
R$ 408,00
 

CPF/CNPJ:

00008135576234

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

000198

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

111163/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO R$. 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000569 07/11/2019 408,00 408,00 408,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO R$. 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
2019NE000569 07/11/2019 408,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
2019NL002324 07/11/2019 0,00 408,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056320 08/11/2019 0,00 0,00 408,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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