CPF/CNPJ:
69034668000156
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação do mês de junho/2019 - Contrato 04/2016 - 4° termo aditivo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000089 | 18/06/2019 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação do mês de junho/2019 - Contrato 04/2016 - 4° termo aditivo
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2019NE000089 | 18/06/2019 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão alimentação do mês de junho/2019 - Contrato 04/2016 - 4° termo aditivo
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2019NL000229 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024654 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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