CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
050
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária para participar de Reunião no CONGEP - Conforme autorização anexa ao processo n° 98377/2019 - Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000061 | 13/05/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária para participar de Reunião no CONGEP - Conforme autorização anexa ao processo n° 98377/2019 - Subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000061 | 13/05/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária para participar de Reunião no CONGEP - Conforme autorização anexa ao processo n° 98377/2019 - Subsecr
|
2019NL000165 | 13/05/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013538 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,