Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000223

Favorecido

RABECA COMERCIO REP E SERVICOS LTDA
R$ 131,50
 

CPF/CNPJ:

07889750000105

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000192

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

59678/2019-PGE

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho ref. a Aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços nº 053/2019-CCL, oriunda do Processo Administrativo 137708/2018 - CCL, Pregão Presencial 104/2018-POE/MA, termo de Adjudicação de nº 107/2019 - SEGEP, juntado a fl., 69 (MATERIAL DE EXPEDIENTE),. 200 CAIXAS DE ELÁSTICO TIPO LIGA EM LÁTEX UNID : 0,59 = 118,00 ., 03 PACOTES DE FITA ADESIVA NAS DIMENSÕES 12mm x 30m PREÇO UNITÁRIO = 4,50 , VALOR TOTAL = 13,50

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000223 10/06/2019 131,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a Aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços nº 053/2019-CCL, oriunda do Processo Administrativo 137708/2018 - CCL, Pregão Presencial 104/2018-POE/MA, termo de Adjudicação de nº 107/2019 - SEGEP, juntado a fl., 69 (MATERIAL DE EXPEDIENTE),. 200 CAIXAS DE ELÁSTICO TIPO LIGA EM LÁTEX UNID : 0,59 = 118,00 ., 03 PACOTES DE FITA ADESIVA NAS DIMENSÕES 12mm x 30m PREÇO UNITÁRIO = 4,50 , VALOR TOTAL = 13,50
2019NE000223 10/06/2019 131,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,