CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
001388
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
200774/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000081 | 19/09/2019 | 1.954,36 | 1.954,36 | 1.954,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2019.
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2019NE000081 | 19/09/2019 | 1.954,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000522 | 19/09/2019 | 0,00 | 292,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000523 | 19/09/2019 | 0,00 | 274,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000521 | 19/09/2019 | 0,00 | 243,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000516 | 19/09/2019 | 0,00 | 189,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000514 | 19/09/2019 | 0,00 | 159,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000520 | 19/09/2019 | 0,00 | 151,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000513 | 19/09/2019 | 0,00 | 145,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000517 | 19/09/2019 | 0,00 | 145,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000519 | 19/09/2019 | 0,00 | 145,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000515 | 19/09/2019 | 0,00 | 145,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
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2019NL000518 | 19/09/2019 | 0,00 | 61,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044185 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.518,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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