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NOTA DE EMPENHO 2019NE000081

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.954,36
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

19/09/2019

Plano Interno:

001388

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

200774/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000081 19/09/2019 1.954,36 1.954,36 1.954,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2019.
2019NE000081 19/09/2019 1.954,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000522 19/09/2019 0,00 292,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000523 19/09/2019 0,00 274,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000521 19/09/2019 0,00 243,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000516 19/09/2019 0,00 189,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000514 19/09/2019 0,00 159,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000520 19/09/2019 0,00 151,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000513 19/09/2019 0,00 145,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000517 19/09/2019 0,00 145,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000519 19/09/2019 0,00 145,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000515 19/09/2019 0,00 145,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2
2019NL000518 19/09/2019 0,00 61,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044185 20/09/2019 0,00 0,00 1.518,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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