CPF/CNPJ:
26990358000100
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
TRIBUTOS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7259/6571/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
LIQUIDACAO DE DEBITO TRIBUTARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PAG NF 1114/1091
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00077 | 19/02/2018 | 12.822,00 | 71.057,00 | 71.057,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG NF 1114/1091
|
2018NE00077 | 19/02/2018 | 12.822,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1164/1138
|
2018NE00519 | 13/03/2018 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00937 | 03/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01182 | 13/04/2018 | 6.542,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02540 | 09/07/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03669 | 11/09/2018 | 6.542,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04098 | 10/10/2018 | 6.542,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00077
|
2018NE05624 | 31/12/2018 | -1.391,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00099 | 19/02/2018 | 0,00 | 6.361,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00100 | 19/02/2018 | 0,00 | 6.361,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00676 | 13/03/2018 | 0,00 | 12.722,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01361 | 03/04/2018 | 0,00 | 12.903,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01889 | 13/04/2018 | 0,00 | 6.542,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04337 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.542,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04338 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.542,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06464 | 11/09/2018 | 0,00 | 6.542,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07571 | 10/10/2018 | 0,00 | 6.542,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00611 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00612 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01171 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01172 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01623 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03339 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03340 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04694 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05262 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.542,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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