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NOTA DE EMPENHO 2018NE00129

Favorecido

GRUPO SFTB CONSTRUCOES LTDA
R$ 2.508.727,21
 

CPF/CNPJ:

63567820000180

Emissão:

08/02/2018

Plano Interno:

CONSERRODOV

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

230694/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA EM SAO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00129 08/02/2018 6.445.502,42 2.508.727,21 2.508.727,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA EM SAO LUIS/MA.
2018NE00129 08/02/2018 6.445.502,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.025/15; CONSERVACAODA MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE SAO LUIS/MA.
2018NE01092 30/04/2018 -3.936.774,52 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA DE SAO LUIS/MA.
2018NE03766 31/12/2018 -0,69 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL09868 08/02/2018 0,00 -0,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01786 05/04/2018 0,00 58.324,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03317 28/05/2018 0,00 352.229,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03319 28/05/2018 0,00 777.967,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03590 07/06/2018 0,00 1.320.206,90 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01448 11/04/2018 0,00 0,00 14.910,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB01447 11/04/2018 0,00 0,00 43.413,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02340 30/05/2018 0,00 0,00 8.557,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02339 30/05/2018 0,00 0,00 769.410,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02549 12/06/2018 0,00 0,00 3.874,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB02548 12/06/2018 0,00 0,00 348.354,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB02843 03/07/2018 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03058 10/07/2018 0,00 0,00 320.206,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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