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NOTA DE EMPENHO 2018NE00809

Favorecido

ITAMAR MARCAL MENDES
R$ 224,00
 

CPF/CNPJ:

14639572387

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

80757/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DAS CARAVELAS 20

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065080

Descrição

ADIANT.DEST. A COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS CONF.SA:022/18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00809 05/04/2018 300,00 224,00 224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DEST. A COMPRA DEPASSAGEM DE FERRY BOAT PARA FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS CONF.SA:022/18.
2018NE00809 05/04/2018 300,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DE PARTE DE ADIANTA-MENTO POR NAO UTILIZACAO SA/022
2018NE01379 24/05/2018 -76,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL03246 05/04/2018 0,00 -76,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01753 05/04/2018 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2018OB01307 06/04/2018 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03128 21/05/2018 0,00 0,00 224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03128 21/05/2018 0,00 0,00 -224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO DA SA-022
2018GR00059 24/05/2018 0,00 0,00 -76,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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