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NOTA DE EMPENHO 2018NE00557

Favorecido

ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA
R$ 5.168.298,04
 

CPF/CNPJ:

12094868000187

Emissão:

13/03/2018

Plano Interno:

CEFMA-MA234

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

281936/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.079/17; MELHORAMENTO DA MA-234 (CHAPADINHA/ PIRANJI)-FINISA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00557 13/03/2018 7.668.637,00 5.168.298,04 5.168.298,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.079/17; MELHORAMENTO DA MA-234 (CHAPADINHA/ PIRANJI)-FINISA.
2018NE00557 13/03/2018 7.668.637,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO DO CT.079/17; MELHORAMENTO DA MA-234; TRECHO:CHAPADINHA/PIRAJI-FINISA
2018NE00889 10/04/2018 -2.259.018,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO DO CT.079/17; MELHORAMENTO DA MA-234; TRECHO:CHAPADINHA/PIRANJIFINISA.
2018NE00900 11/04/2018 -241.320,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01081 13/03/2018 0,00 2.190.682,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01439 22/03/2018 0,00 2.976.264,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02101 13/04/2018 0,00 1.351,04 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01082 20/03/2018 0,00 0,00 25.235,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB01081 20/03/2018 0,00 0,00 2.165.446,47
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01220 28/03/2018 0,00 0,00 32.738,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB01219 28/03/2018 0,00 0,00 2.943.525,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01663 23/04/2018 0,00 0,00 1.351,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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