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NOTA DE EMPENHO 2018NE00945

Favorecido

JADER DE ANDRADE BECKMAN
R$ 740,26
 

CPF/CNPJ:

08098902676

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

89314/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA F,QD.15A, CASA 13 PLANALTO ANIL2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65050866

Descrição

ADIANT.DESP.DE PRONTO PA-GAMENTO CONF.SA:028/18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00945 12/04/2018 1.000,00 740,26 740,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.DE PRONTO PA-GAMENTO CONF.SA:028/18.
2018NE00945 12/04/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DE PARTE DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO. SA 028/2018
2018NE01497 06/06/2018 -259,74 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL03535 12/04/2018 0,00 -259,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02054 12/04/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2018OB01550 16/04/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03533 06/06/2018 0,00 0,00 740,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03533 06/06/2018 0,00 0,00 -740,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC DE PARTE DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO SA 028/2018
2018GR00065 06/06/2018 0,00 0,00 -259,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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