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NOTA DE EMPENHO 2018NE02160

Favorecido

B. PEREIRA COSTA
R$ 7.905,00
 

CPF/CNPJ:

03202444000106

Emissão:

31/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

46400/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES, PLASTIFICACAO E SERVICOS ASSEMELHADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02160 31/07/2018 7.905,00 3.877,00 3.877,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES, PLASTIFICACAO E SERVICOS ASSEMELHADOS.
2018NE02160 31/07/2018 7.905,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07866 24/10/2018 0,00 1.938,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08822 29/11/2018 0,00 1.436,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09478 14/12/2018 0,00 503,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05094 24/10/2018 0,00 0,00 1.899,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05095 24/10/2018 0,00 0,00 38,95
PAGAMENTO (700214)
2018OB05736 06/12/2018 0,00 0,00 1.407,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05737 06/12/2018 0,00 0,00 28,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB06053 27/12/2018 0,00 0,00 492,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06054 27/12/2018 0,00 0,00 10,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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