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NOTA DE EMPENHO 2018NE00087

Favorecido

CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
R$ 2.354.294,50
 

CPF/CNPJ:

02966986000184

Emissão:

07/02/2018

Plano Interno:

MA-ILUMINA

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

145244/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

MANUTENCAO E MELHORIAS NAREDE DE ILUMINACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DA MALHAVIARIA DE SAO LUIS/MA. PREGAO: 008/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00087 07/02/2018 2.870.000,00 2.354.294,50 905.199,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO E MELHORIAS NAREDE DE ILUMINACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DA MALHAVIARIA DE SAO LUIS/MA. PREGAO: 008/17
2018NE00087 07/02/2018 2.870.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00087/18 MANUT.E MELHORIANA REDE ILUMIN.MALHA VIARIA. PREGAO 008/17.
2018NE03857 31/12/2018 -515.705,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05407 08/08/2018 0,00 820.860,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05933 24/08/2018 0,00 1.533.433,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03716 10/08/2018 0,00 0,00 600.000,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03804 13/08/2018 0,00 0,00 45.147,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB03803 13/08/2018 0,00 0,00 175.713,18
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL09962 31/12/2018 0,00 0,00 84.338,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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