Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.14/2018

2.826,00 2.826,00 2.826,00
Totais: 2.826,00 2.826,00 2.826,00

+

,