Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/17 |
3.500,00 | 1.466,55 | 1.466,55 |
Totais: | 3.500,00 | 1.466,55 | 1.466,55 |
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