Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00172

Favorecido

ANA CAMILA GOMES PEREIRA
R$ 124,00
 

CPF/CNPJ:

04283427365

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

35181/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 13 QDRA.11 CASA 15-JARDIM SANTACLARA. BAIRRO MAIOBAO

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65130000

Descrição

REFERE-SE A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS MES DEFEVEREIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00172 08/03/2018 124,00 124,00 124,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS MES DEFEVEREIRO/2018
2018NE00172 08/03/2018 124,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL00174 08/03/2018 0,00 124,00 0,00
PAGAMENTO (700090)
2018OB00214 08/03/2018 0,00 0,00 124,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,