Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00861

Favorecido

PROINDY SERVICOS E COMERCIO LTDA
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

02436779000118

Emissão:

10/08/2018

Plano Interno:

ADMAGERP

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

172101/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO RENOVACAO CONTRATO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES,REF FORNECIMENTO DE SOFTWARE,INSUMOS PAR AREGISTRO E CONTROLE DIARIO DEFREQUENCIA,PROCESSO 172101/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00861 10/08/2018 4.400,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RENOVACAO CONTRATO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES,REF FORNECIMENTO DE SOFTWARE,INSUMOS PAR AREGISTRO E CONTROLE DIARIO DEFREQUENCIA,PROCESSO 172101/18
2018NE00861 10/08/2018 4.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 861PROCESSO 172101/18
2018NE00866 10/08/2018 -3.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01746 23/10/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01945 19/11/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02059 07/12/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02195 18/12/2018 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01643 30/10/2018 0,00 0,00 288,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01644 30/10/2018 0,00 0,00 11,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB01831 28/11/2018 0,00 0,00 288,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01832 28/11/2018 0,00 0,00 11,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB01871 10/12/2018 0,00 0,00 288,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01872 10/12/2018 0,00 0,00 12,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01941 19/12/2018 0,00 0,00 288,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01942 19/12/2018 0,00 0,00 12,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,