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NOTA DE EMPENHO 2018NE00994

Favorecido

CENTRO SOC PROJ MAOS AMIGAS J.LISBOA-CESPROMA
R$ 72.320,21
 

CPF/CNPJ:

07121812000134

Emissão:

02/10/2018

Plano Interno:

COMERCIAL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA

Processo:

145562/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA FRUTA TIPO BANANA PRATA, DE PRIMEIRA QUALIDADE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00994 02/10/2018 99.987,18 72.320,21 29.446,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA FRUTA TIPO BANANA PRATA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
2018NE00994 02/10/2018 99.987,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO BANANA PRATA, DE PRIMEIRA QUALIDADE LEGUMES,VERDURAS TIPO COUVE FOLHA (COUVE MANTEIGA)
2018NE01272 02/10/2018 -27.666,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02013 29/11/2018 0,00 3.488,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02013 29/11/2018 0,00 3.519,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02013 29/11/2018 0,00 1.226,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02013 29/11/2018 0,00 3.092,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02014 29/11/2018 0,00 981,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02014 29/11/2018 0,00 2.783,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02014 29/11/2018 0,00 348,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02014 29/11/2018 0,00 4.327,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02015 29/11/2018 0,00 2.163,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02015 29/11/2018 0,00 2.349,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02015 29/11/2018 0,00 4.753,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02015 29/11/2018 0,00 414,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02239 14/12/2018 0,00 7.966,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02239 14/12/2018 0,00 4.728,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02239 14/12/2018 0,00 4.682,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02239 14/12/2018 0,00 6.180,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02240 14/12/2018 0,00 2.264,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02240 14/12/2018 0,00 3.306,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02240 14/12/2018 0,00 1.553,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02240 14/12/2018 0,00 3.409,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02241 14/12/2018 0,00 1.751,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02241 14/12/2018 0,00 3.987,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02241 14/12/2018 0,00 2.496,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02241 14/12/2018 0,00 544,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01039 19/12/2018 0,00 0,00 29.446,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB01093 28/12/2018 0,00 0,00 42.873,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07097 OB - 2018OB01093 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 29122018
2018NS00087 28/12/2018 0,00 0,00 -42.873,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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