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NOTA DE EMPENHO 2018NE00386

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 108.629,73
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75161/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS. ATA DE RE GISTRO DE PRECO 026/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00386 10/05/2018 19.916,68 108.629,73 63.929,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS. ATA DE RE GISTRO DE PRECO 026/18
2018NE00386 10/05/2018 19.916,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CONTRATO DE MANU TENCAO
2018NE00912 11/09/2018 13.339,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE00929 12/09/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01022 16/10/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO MES
2018NE01070 01/11/2018 16.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01093 13/11/2018 27.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2018NE01208 20/12/2018 -2.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01211 20/12/2018 4.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
2018NE01243 31/12/2018 -25,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00953 10/05/2018 0,00 -655,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00903 27/06/2018 0,00 3.659,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00952 04/07/2018 0,00 655,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01152 07/08/2018 0,00 15.752,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01308 11/09/2018 0,00 13.842,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01505 10/10/2018 0,00 11.669,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01691 08/11/2018 0,00 19.006,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02121 06/12/2018 0,00 26.917,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02366 20/12/2018 0,00 17.782,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00542 05/07/2018 0,00 0,00 3.659,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00640 08/08/2018 0,00 0,00 15.752,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00701 11/09/2018 0,00 0,00 13.842,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00808 10/10/2018 0,00 0,00 11.669,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00968 14/12/2018 0,00 0,00 19.006,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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