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NOTA DE EMPENHO 2018NE00879

Favorecido

ASSOC.COMUN.DOS.M.DOS POV.GRACA,CUTIA,S.J.BRU
R$ 92.875,00
 

CPF/CNPJ:

02331746000103

Emissão:

03/09/2018

Plano Interno:

COMERCIAL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA

Processo:

123272/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ACEROLA LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00879 03/09/2018 92.875,00 92.875,00 74.468,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM FRUTA TIPO ACEROLA LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA
2018NE00879 03/09/2018 92.875,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01570 24/10/2018 0,00 325,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01570 24/10/2018 0,00 1.304,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01570 24/10/2018 0,00 2.793,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01570 24/10/2018 0,00 3.259,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01571 24/10/2018 0,00 595,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01571 24/10/2018 0,00 3.003,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01571 24/10/2018 0,00 630,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01571 24/10/2018 0,00 684,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01572 24/10/2018 0,00 471,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01572 24/10/2018 0,00 2.230,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01572 24/10/2018 0,00 276,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01572 24/10/2018 0,00 23.718,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01573 24/10/2018 0,00 189,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01573 24/10/2018 0,00 1.359,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01646 05/11/2018 0,00 24,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01646 05/11/2018 0,00 612,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01646 05/11/2018 0,00 1.335,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01646 05/11/2018 0,00 7.436,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01647 05/11/2018 0,00 32,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01647 05/11/2018 0,00 806,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01647 05/11/2018 0,00 2.314,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01647 05/11/2018 0,00 1.660,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01648 05/11/2018 0,00 327,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01648 05/11/2018 0,00 89,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01648 05/11/2018 0,00 276,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01648 05/11/2018 0,00 2.230,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01649 05/11/2018 0,00 16.482,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01972 27/11/2018 0,00 122,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01972 27/11/2018 0,00 2.405,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01972 27/11/2018 0,00 327,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01972 27/11/2018 0,00 14.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01973 27/11/2018 0,00 1.360,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00861 31/10/2018 0,00 0,00 40.839,94
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06943 OB - 2018OB00861 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 01112018
2018NS00050 31/10/2018 0,00 0,00 -40.839,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00873 06/11/2018 0,00 0,00 40.839,94
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06959 OB - 2018OB00873 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 08112018
2018NS00056 06/11/2018 0,00 0,00 -40.839,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00912 21/11/2018 0,00 0,00 40.839,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00944 22/11/2018 0,00 0,00 33.628,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07000 OB - 2018OB00944 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 24112018
2018NS00059 22/11/2018 0,00 0,00 -33.628,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00964 26/11/2018 0,00 0,00 33.628,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB01083 28/12/2018 0,00 0,00 18.406,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07097 OB - 2018OB01083 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 29122018
2018NS00077 28/12/2018 0,00 0,00 -18.406,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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