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NOTA DE EMPENHO 2018NE00199

Favorecido

ALLMED EMPREENDIMENTOS EIRELI
R$ 13.200,00
 

CPF/CNPJ:

29024721000113

Emissão:

16/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

85257/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACIDO MURIATICO, CLORIDRICO., PARA EMBLAGEM DE 1 LITRO. AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00199 16/05/2018 13.200,00 10.652,60 10.652,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACIDO MURIATICO, CLORIDRICO., PARA EMBLAGEM DE 1 LITRO. AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATIVO, PARA REMOVER MANCHAS
2018NE00199 16/05/2018 13.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01215 13/06/2018 0,00 122,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01215 13/06/2018 0,00 285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01215 13/06/2018 0,00 885,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01215 13/06/2018 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01216 13/06/2018 0,00 105,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01216 13/06/2018 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01216 13/06/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01216 13/06/2018 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01217 13/06/2018 0,00 336,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01217 13/06/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01217 13/06/2018 0,00 244,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01217 13/06/2018 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01218 13/06/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01218 13/06/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01218 13/06/2018 0,00 960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01218 13/06/2018 0,00 520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01219 13/06/2018 0,00 31,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01219 13/06/2018 0,00 2.995,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01219 13/06/2018 0,00 149,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01219 13/06/2018 0,00 69,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01220 13/06/2018 0,00 36,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01220 13/06/2018 0,00 261,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00360 05/07/2018 0,00 0,00 10.652,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTRONO DA OB 360/2018
2018GR00004 10/07/2018 0,00 0,00 -10.652,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00409 17/07/2018 0,00 0,00 10.652,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DA OB 409/2018 EM VIRTUDE DE DIVERGENCIA DE AGENCIA CONFORME INFORMADO PELO BANCO
2018GR00006 19/07/2018 0,00 0,00 -10.652,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00416 23/07/2018 0,00 0,00 10.652,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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