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NOTA DE EMPENHO 2018NE00805

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
R$ 945,62
 

CPF/CNPJ:

41520594000149

Emissão:

13/07/2018

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

100153/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVAAO CONTRATO N. 05/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00805 13/07/2018 95.000,00 945,62 945,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVAAO CONTRATO N. 05/2015.
2018NE00805 13/07/2018 95.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO CONF. AUTO-RIZACAO EXARADA NA FL.515
2018NE02021 20/12/2018 -94.054,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01387 22/08/2018 0,00 684,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01388 22/08/2018 0,00 260,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00948 24/08/2018 0,00 0,00 684,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00950 24/08/2018 0,00 0,00 247,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00949 24/08/2018 0,00 0,00 13,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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