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NOTA DE EMPENHO 2018NE00316

Favorecido

MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
R$ 46.629,44
 

CPF/CNPJ:

18255866000109

Emissão:

06/03/2018

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

19843/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF. A TERMO ADITI-VO DO CONTRATO 01/2017 P/PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NO PRE -DIO SEDE DA FAPEMA CONFORME AUTORIZACAO NA FL.391.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00316 06/03/2018 52.458,18 46.629,44 41.436,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A TERMO ADITI-VO DO CONTRATO 01/2017 P/PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NO PRE -DIO SEDE DA FAPEMA CONFORME AUTORIZACAO NA FL.391.
2018NE00316 06/03/2018 52.458,18 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO DO SALDO DE EMPENHOENCERRAMENTO DO EXERCICIO
2018NE02044 20/12/2018 -5.828,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00749 23/05/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00914 22/06/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01107 16/07/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01393 22/08/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01894 21/09/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02260 30/10/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02713 19/11/2018 0,00 5.828,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03237 18/12/2018 0,00 5.828,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00751 23/05/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00498 11/06/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00497 11/06/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00499 11/06/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00916 22/06/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00757 12/07/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00759 12/07/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00758 12/07/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01109 16/07/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00849 31/07/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00851 31/07/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00850 31/07/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01395 22/08/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00967 24/08/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00965 24/08/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00966 24/08/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01896 21/09/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02262 30/10/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01404 09/11/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01438 09/11/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB01403 09/11/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB01437 09/11/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01405 09/11/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01439 09/11/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02715 19/11/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01514 23/11/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB01516 23/11/2018 0,00 0,00 5.193,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01515 23/11/2018 0,00 0,00 291,43
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL03239 18/12/2018 0,00 0,00 87,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01594 18/12/2018 0,00 0,00 256,46
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL03451 31/12/2018 0,00 0,00 291,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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