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NOTA DE EMPENHO 2018NE02573

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 56.460,00
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

11/12/2018

Plano Interno:

APOIOGEUC

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

266551/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02573 11/12/2018 75.280,00 56.460,00 56.460,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS
2018NE02573 11/12/2018 75.280,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.2573/2018 CONFORME SOLICITACAO DA UGAM/SEMA DO PROCESSO 266551/2017
2018NE02665 28/12/2018 -18.820,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02969 17/12/2018 0,00 18.820,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02971 17/12/2018 0,00 18.820,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02973 17/12/2018 0,00 18.820,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02991 17/12/2018 0,00 0,00 17.879,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02995 17/12/2018 0,00 0,00 17.879,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02997 17/12/2018 0,00 0,00 17.879,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02992 17/12/2018 0,00 0,00 941,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02996 17/12/2018 0,00 0,00 941,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02998 17/12/2018 0,00 0,00 941,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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