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NOTA DE EMPENHO 2018NE02522

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 37.640,00
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

04/12/2018

Plano Interno:

APOIOGEUC

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

266551/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPE. REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDI - CIONADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02522 04/12/2018 37.640,00 37.640,00 37.640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPE. REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDI - CIONADO
2018NE02522 04/12/2018 37.640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02887 10/12/2018 0,00 18.820,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02891 10/12/2018 0,00 18.820,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02923 10/12/2018 0,00 0,00 17.879,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02929 10/12/2018 0,00 0,00 17.879,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02924 10/12/2018 0,00 0,00 941,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02930 10/12/2018 0,00 0,00 941,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07043 OB - 2018OB02924 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 12122018
2018NS00035 10/12/2018 0,00 0,00 -941,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02938 12/12/2018 0,00 0,00 941,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N.02924 POR ERRO NA CONTA DO FAVORECIDO CONF. PROCESSO 286186/2018
2018GR00034 12/12/2018 0,00 0,00 -941,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL02989 13/12/2018 0,00 0,00 941,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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