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NOTA DE EMPENHO 2018NE01706

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.011,35
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

31/08/2018

Plano Interno:

APOIOGEUC

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Processo:

207351/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

IPTU DESTA SEMA CONF.PROC207351/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01706 31/08/2018 29.011,35 29.011,35 29.011,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: IPTU DESTA SEMA CONF.PROC207351/2018
2018NE01706 31/08/2018 29.011,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510087)
2018NL01883 31/08/2018 0,00 29.011,35 0,00
PAGAMENTO (700319)
2018OB01963 03/09/2018 0,00 0,00 29.011,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705319)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06826 OB - 2018OB01963 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 19092018
2018NS00013 03/09/2018 0,00 0,00 -29.011,35
PAGAMENTO (700319)
2018OB02194 18/09/2018 0,00 0,00 29.011,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705319)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01963 - MOTIVO DE VENCIMENTO DO BOLETO
2018GR00018 18/09/2018 0,00 0,00 -29.011,35
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2018NL02410 11/10/2018 0,00 0,00 29.011,35
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
2018NL02408 11/10/2018 0,00 0,00 29.011,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2018NL02409 11/10/2018 0,00 0,00 -29.011,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535318)
2018NL02411 11/10/2018 0,00 0,00 -29.011,35
PAGAMENTO (530307)
Descrição:
2018NL02448 17/10/2018 0,00 0,00 29.011,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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