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NOTA DE EMPENHO 2018NE00176

Favorecido

AVANCA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
R$ 30.000,00
 

CPF/CNPJ:

19567468000190

Emissão:

20/04/2018

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

175609/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 175609/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00176 20/04/2018 30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 175609/2017.
2018NE00176 20/04/2018 30.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00223 04/05/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00596 12/07/2018 0,00 15.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00204 04/05/2018 0,00 0,00 14.700,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00205 04/05/2018 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00570 12/07/2018 0,00 0,00 14.583,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00571 12/07/2018 0,00 0,00 417,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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