CPF/CNPJ:
19567468000190
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175609/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 175609/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00176 | 20/04/2018 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 175609/2017.
|
2018NE00176 | 20/04/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00223 | 04/05/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00596 | 12/07/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00204 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00570 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00571 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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