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NOTA DE EMPENHO 2018NE00484

Favorecido

ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 60.000,00
 

CPF/CNPJ:

11709184000180

Emissão:

22/06/2018

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

45115/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA,CONFORME PROC. 45115/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00484 22/06/2018 60.000,00 60.000,00 60.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA,CONFORME PROC. 45115/2018
2018NE00484 22/06/2018 60.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00661 20/07/2018 0,00 60.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00634 20/07/2018 0,00 0,00 56.907,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00635 20/07/2018 0,00 0,00 3.092,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06703 OB - 2018OB00635 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07082018
2018NS00008 20/07/2018 0,00 0,00 -3.092,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00735 08/08/2018 0,00 0,00 3.092,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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