CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
159881/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A DESPESA DO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00271 | 18/05/2018 | 32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A DESPESA DO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2018
|
2018NE00271 | 18/05/2018 | 32.669,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00492 | 25/06/2018 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00466 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00465 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00464 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00468 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00467 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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