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NOTA DE EMPENHO 2018NE00476

Favorecido

W.M.PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA
R$ 180.472,33
 

CPF/CNPJ:

15657690000123

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

CONVSAF

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

229764/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO LAGO DO JUNCO, POVOADO CENTRO DO AGUIAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00476 05/06/2018 211.575,82 180.472,33 180.472,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO LAGO DO JUNCO, POVOADO CENTRO DO AGUIAR
2018NE00476 05/06/2018 211.575,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CRITERIO DE INSCRICAO DE RAP
2018NE01390 31/12/2018 -31.103,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00917 28/06/2018 0,00 138.100,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01428 25/09/2018 0,00 38.177,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02371 20/12/2018 0,00 4.194,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00525 03/07/2018 0,00 0,00 138.100,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB00761 26/09/2018 0,00 0,00 38.177,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01065 20/12/2018 0,00 0,00 4.194,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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