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NOTA DE EMPENHO 2018NE00513

Favorecido

HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI-EPP
R$ 120.588,09
 

CPF/CNPJ:

02735064000166

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

CONVSAF

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

190258/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO SAO JOAO SOTER,POVOADO CARAIBAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00513 05/06/2018 217.533,68 120.588,09 120.588,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO SAO JOAO SOTER,POVOADO CARAIBAS.
2018NE00513 05/06/2018 217.533,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CRITERIO DE INSCRICAO DE RAP.
2018NE01380 31/12/2018 -96.945,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00848 15/06/2018 0,00 68.259,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02313 19/12/2018 0,00 52.328,19 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00476 15/06/2018 0,00 0,00 68.259,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01019 19/12/2018 0,00 0,00 52.328,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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