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NOTA DE EMPENHO 2018NE00070

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 4.640,02
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

30/11/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

248435/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR INTERNOS, AGOSTO/SETEMBRO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00070 30/11/2018 4.640,02 4.640,02 4.640,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR INTERNOS, AGOSTO/SETEMBRO/2018.
2018NE00070 30/11/2018 4.640,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00132 30/11/2018 0,00 4.640,02 0,00
PAGAMENTO (540996)
2018OB00080 30/11/2018 0,00 0,00 4.640,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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