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NOTA DE EMPENHO 2018NE02725

Favorecido

IRES-ENGENHARIA COM.E REPRESENTACOES LTDA
R$ 263.704,53
 

CPF/CNPJ:

97389670000183

Emissão:

13/07/2018

Plano Interno:

MAANIL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1817/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

APOSTILA VII AO CT-024/2012-PRJ SERVICO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA ANIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02725 13/07/2018 547.869,27 263.704,53 263.704,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA VII AO CT-024/2012-PRJ SERVICO DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA ANIL
2018NE02725 13/07/2018 547.869,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE02725
2018NE05272 18/12/2018 -266.377,21 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02725/18
2018NE05426 31/12/2018 -260,81 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02725/18
2018NE05998 31/12/2018 -17.526,72 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10810 13/07/2018 0,00 -17.526,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07129 26/09/2018 0,00 263.704,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07528 09/10/2018 0,00 2.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07529 09/10/2018 0,00 15.426,72 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05208 09/10/2018 0,00 0,00 10.152,62
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB05212 09/10/2018 0,00 0,00 15.426,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB05206 09/10/2018 0,00 0,00 224.939,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05207 09/10/2018 0,00 0,00 13.185,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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