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NOTA DE EMPENHO 2018NE02752

Favorecido

MARIA EDNA PORTELA DO CARMO VELEZ
R$ 55.533,82
 

CPF/CNPJ:

76270440300

Emissão:

16/07/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

4414/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DAS GAIOVOTAS APT.1005 ED.RENAISSANCE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075160

Descrição

REPASSE DO MES 06/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02752 16/07/2018 8.000,00 55.533,82 55.533,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
2018NE02752 16/07/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE0 DO MES 07/18
2018NE03092 08/08/2018 7.907,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES Q 08/18
2018NE03520 04/09/2018 7.948,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
2018NE04000 03/10/2018 7.980,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
2018NE04237 19/10/2018 7.934,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 11/18
2018NE04515 07/11/2018 7.846,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE05154 12/12/2018 7.934,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE02752
2018NE05843 31/12/2018 -18,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04610 16/07/2018 0,00 7.981,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05360 08/08/2018 0,00 7.907,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06222 04/09/2018 0,00 7.948,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07299 03/10/2018 0,00 7.980,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07755 19/10/2018 0,00 7.934,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08305 07/11/2018 0,00 7.846,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09711 12/12/2018 0,00 7.934,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03563 16/07/2018 0,00 0,00 7.981,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA
2018GR00064 20/07/2018 0,00 0,00 -7.981,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB03699 23/07/2018 0,00 0,00 7.981,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB04053 08/08/2018 0,00 0,00 7.907,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB04203 14/08/2018 0,00 0,00 7.907,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO
2018GR00068 14/08/2018 0,00 0,00 -5.705,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO
2018GR00069 14/08/2018 0,00 0,00 -2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO
2018GR00070 14/08/2018 0,00 0,00 -202,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB04538 04/09/2018 0,00 0,00 7.948,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB05091 03/10/2018 0,00 0,00 7.980,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB05387 19/10/2018 0,00 0,00 7.934,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB05666 07/11/2018 0,00 0,00 7.846,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB06477 12/12/2018 0,00 0,00 7.934,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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