CPF/CNPJ:
75648172320
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
859/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA C QUADRA C CASA 13 VILA ISABEL FONE 32425309
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65082113
REF REPASSE DO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00131 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 54.459,85 | 54.459,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18
|
2018NE00131 | 20/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO
|
2018NE00784 | 23/03/2018 | 6.978,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE02549 | 10/07/2018 | 7.944,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 05/18
|
2018NE02977 | 31/07/2018 | 7.945,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
|
2018NE04004 | 03/10/2018 | 7.773,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE04522 | 07/11/2018 | 7.920,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNDO FIXO 08/18
|
2018NE05048 | 07/12/2018 | 7.897,95 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00131
|
2018NE05637 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00179 | 20/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01041 | 23/03/2018 | 0,00 | 6.978,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04354 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.944,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05124 | 07/07/2018 | 0,00 | 7.945,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07310 | 03/10/2018 | 0,00 | 7.773,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08311 | 07/11/2018 | 0,00 | 7.920,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09426 | 07/12/2018 | 0,00 | 7.897,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00133 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01050 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.978,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03357 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.944,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03878 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.945,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05094 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.773,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05673 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.920,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06323 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.897,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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