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NOTA DE EMPENHO 2018NE00131

Favorecido

GEORGE PEREIRA DE SOUSA
R$ 54.459,85
 

CPF/CNPJ:

75648172320

Emissão:

20/02/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

859/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA C QUADRA C CASA 13 VILA ISABEL FONE 32425309

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65082113

Descrição

REF REPASSE DO MES 01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00131 20/02/2018 8.100,00 54.459,85 54.459,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18
2018NE00131 20/02/2018 8.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO
2018NE00784 23/03/2018 6.978,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 04/18
2018NE02549 10/07/2018 7.944,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 05/18
2018NE02977 31/07/2018 7.945,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 06/18
2018NE04004 03/10/2018 7.773,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
2018NE04522 07/11/2018 7.920,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNDO FIXO 08/18
2018NE05048 07/12/2018 7.897,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00131
2018NE05637 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00179 20/02/2018 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01041 23/03/2018 0,00 6.978,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04354 10/07/2018 0,00 7.944,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05124 07/07/2018 0,00 7.945,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07310 03/10/2018 0,00 7.773,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08311 07/11/2018 0,00 7.920,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09426 07/12/2018 0,00 7.897,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00133 21/02/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01050 23/03/2018 0,00 0,00 6.978,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB03357 10/07/2018 0,00 0,00 7.944,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB03878 02/08/2018 0,00 0,00 7.945,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB05094 03/10/2018 0,00 0,00 7.773,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB05673 07/11/2018 0,00 0,00 7.920,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB06323 07/12/2018 0,00 0,00 7.897,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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