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NOTA DE EMPENHO 2018NE01179

Favorecido

HIDREL ENG COM E REP LTDA
R$ 365.914,47
 

CPF/CNPJ:

73864233000106

Emissão:

13/04/2018

Plano Interno:

MA-AP-PFIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

3157/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF.AO CT-133/2017-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01179 13/04/2018 398.897,79 365.914,47 365.914,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF.AO CT-133/2017-PRJ
2018NE01179 13/04/2018 398.897,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01179
2018NE05524 31/12/2018 -32.983,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01909 16/04/2018 0,00 162.997,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04073 21/06/2018 0,00 113.127,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10154 19/12/2018 0,00 89.790,08 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02902 17/05/2018 0,00 0,00 157.710,39
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04198 28/06/2018 0,00 0,00 113.127,24
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10600 28/12/2018 0,00 0,00 87.096,38
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01614946000100 - PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO
2018NL10601 28/12/2018 0,00 0,00 2.693,70
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10848 31/12/2018 0,00 0,00 5.286,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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