CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MA-AP-RSEDE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
6333/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
APOSTILA I AO CT-218/2018-PRJ SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDEDA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01813 | 18/05/2018 | 4.000.000,00 | 557.174,56 | 557.174,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA I AO CT-218/2018-PRJ SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDEDA CAEMA
|
2018NE01813 | 18/05/2018 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE01813 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA CAEMA
|
2018NE05129 | 11/12/2018 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE01813
|
2018NE05305 | 19/12/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE01813
|
2018NE05569 | 31/12/2018 | -442.825,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL08465 | 18/05/2018 | 0,00 | -68.732,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08026 | 26/10/2018 | 0,00 | 299.688,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08215 | 01/11/2018 | 0,00 | 188.753,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08237 | 05/11/2018 | 0,00 | 68.732,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08466 | 09/11/2018 | 0,00 | 68.732,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08078 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.688,04 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08443 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.753,96 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08565 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.732,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,